Orden de Compra. Nº899-376-SE19 "SERVICIO DE SEGURIDAD AGOSTO 2019"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Jose - Casablanca
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 899-376-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-09-2019
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE SEGURIDAD AGOSTO 2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 899-1-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Jose - Casablanca
Razón Social Hospital San Jose - Casablanca
R.U.T. 61.602.067-6
Dirección de Unidad de Compra Yungay 124
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1329
Usuario SIGFE Ivon Galdamez
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San Jose - Casablanca
R.U.T. 61.602.067-6
Dirección de Facturación Yungay 124
Comuna Casablanca
Impuesto 1021824,75
Dirección de Envío de la Factura Yungay 124
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONTROL GUARDS S.P.A.
Razón Social CONTROL GUARDS SPA
R.U.T. 76.578.911-7
Sucursal CONTROL GUARDS S.P.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
92121504
Guardias de seguridad1UnidadSERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA HOSPITAL FAMILIAR Y COMUNITARIO SAN JOSÉ DE CASABLANCA Y SUS DEPENDENCIAS AÑO 2018- 2021. 36 MESES, RES. APRUEBA BASES Nº 188 25.01.2018, VALOR CON IMPTO. INCLUIDO CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019.VALOR OFERTA TOTAL NETO POR TODO EL PERIODO DEL SERVICIO 36 MESES 178.310.880 VALOR NETO MENSUAL $5.076.003 AUMENTO DE CONTRATO $302.022 $ 5.378.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.378.025 $ 5.378.025
Total Neto $ 5.378.025
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.021.825
TOTAL OC $ 6.399.850


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.