Orden de Compra. Nº899-383-SE18 "SERVICIO MANT.PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPO RX SE"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Jose - Casablanca
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 899-383-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-10-2018
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANT.PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPO RX SE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 899-5-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Jose - Casablanca
Razón Social Hospital San Jose - Casablanca
R.U.T. 61.602.067-6
Dirección de Unidad de Compra Yungay 124
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8827870 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San Jose - Casablanca
R.U.T. 61.602.067-6
Dirección de Facturación Yungay 124
Comuna Casablanca
Impuesto 47899,19
Dirección de Envío de la Factura Yungay 124
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Enetcom Ltda
Razón Social SERVICIOS TEC DE EQUIPOS COMPUTACIONALES MEDICOS E
R.U.T. 77.509.810-4
Sucursal Enetcom Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1UnidadServicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipo de RX Osteomuscular, Año 2018 al 2022 por 48 meses una visita cada tres meses y lo que se requiere es el Mantenimiento Preventivo y Correctivo de este equipo. 2º DE 16 VISITAS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2018.16 MANTENCIONES A UN VALOR NETO DE 252.101 CADA UNA $ 252.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.101 $ 252.101
Total Neto $ 252.101
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.899
TOTAL OC $ 300.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.