Orden de Compra. Nº899-398-SE26 "COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERÍA"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Jose - Casablanca
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 899-398-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-06-2026
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 899-3-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Jose - Casablanca
Razón Social Hospital San Jose - Casablanca
R.U.T. 61.602.067-6
Dirección de Unidad de Compra Juan Verdaguer N° 122
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1258 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San Jose - Casablanca
R.U.T. 61.602.067-6
Dirección de Facturación Juan Verdaguer N°122
Comuna Casablanca
Impuesto 101098,05
Dirección de Envío de la Factura Juan Verdaguer N°122
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ligure
Razón Social LIGURE SPA
R.U.T. 78.119.686-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ligure
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162313
Kits de montaje6GalónBARNIZ MARINO NATURAL, GALÓN  $ 25.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.600 $ 153.600
31162313
Kits de montaje1UnidadBARRAS DE SOPORTE CORTINA DE 2,00 MTS. X 1” 2,00 MTS X 1 CON SOPORTE  $ 16.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.135 $ 16.135
31162313
Kits de montaje10UnidadCANALETA ADHESIVA TIPO LEGRAND 20X10 MMX2 MTS   $ 856,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.560 $ 8.560
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Kits de montaje5UnidadCODO PVC ¾” (UD)R  $ 132,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 660 $ 660
31162313
Kits de montaje2UnidadJGO. DE FORMONES UD  $ 14.816,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.632 $ 29.632
31162313
Kits de montaje3UnidadLLAVE DE BOLA JARDIN ½”  $ 1.684,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.052 $ 5.052
31162313
Kits de montaje24UnidadSILICONA BLANCA PINTABLE (CAJA) ANTIHONGOS  $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.600 $ 57.600
31162313
Kits de montaje2UnidadSOLDADURA ESTAÑO EN ROLLO  $ 22.858,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.716 $ 45.716
31162313
Kits de montaje20UnidadALARGADOR TOMA CORRIENTE 5 POSICIONES 5 MTS.(UD)  $ 10.757,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.140 $ 215.140
Total Neto $ 532.095
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 101.098
TOTAL OC $ 633.193


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.