Orden de Compra. Nº899-475-CM18 "COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA MAIS NOV. 2018"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Jose - Casablanca
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 899-475-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-11-2018
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA MAIS NOV. 2018
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Jose - Casablanca
Razón Social Hospital San Jose - Casablanca
R.U.T. 61.602.067-6
Dirección de Unidad de Compra Yungay 124
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9180934 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San Jose - Casablanca
R.U.T. 61.602.067-6
Dirección de Facturación Yungay 124
Comuna Casablanca
Impuesto 7581
Dirección de Envío de la Factura Yungay 124
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribucion Global
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LIMITADA
R.U.T. 76.100.732-7
Sucursal Distribucion Global
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121708
2239-4-LP14
Marcadores30 (1145087 )DESTACADOR FULTONS AMARILLO PUNTA BISELADA UNIDAD 1167505(1145087) DESTACADOR FULTONS AMARILLO PUNTA BISELADA UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
14111610
2239-4-LP14
Cartulina2 (1108640 )CARTULINA DIAZOL OPALINA LISA OFICIO BLANCA 100 UNIDADES 1128640(1108640) CARTULINA DIAZOL OPALINA LISA OFICIO BLANCA 100 UNIDADES; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.897,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.794 $ 11.794
44122011
2239-4-LP14
Carpetas para archivos200 (1518468 )CARPETA HALLEY OFICIO CARTULINA VERDE CLARO UNIDAD 1520469(1518468) CARPETA HALLEY OFICIO CARTULINA VERDE CLARO UNIDAD; Código: 3144674; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
41111604
2239-4-LP14
Reglas5 (1006858 )REGLA ADIX METALICA 40CM UNIDAD 1024858(1006858) REGLA ADIX METALICA 40CM UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.005 $ 6.005
Total Neto $ 40.099
Descuento $ 200
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.581
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 47.480


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.