Orden de Compra. Nº899-492-SE19 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO IMPRESORAS NOV. 2019"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Jose - Casablanca
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 899-492-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-11-2019
Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO IMPRESORAS NOV. 2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 899-6-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Jose - Casablanca
Razón Social Hospital San Jose - Casablanca
R.U.T. 61.602.067-6
Dirección de Unidad de Compra Yungay 124
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1779
Usuario SIGFE Ivon Galdamez
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San Jose - Casablanca
R.U.T. 61.602.067-6
Dirección de Facturación Yungay 124
Comuna Casablanca
Impuesto 111017,95
Dirección de Envío de la Factura Yungay 124
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VICTOR MANUEL
Razón Social VICTOR MANUEL CORREA LIZAMA
R.U.T. 8.606.480-4
Sucursal VICTOR MANUEL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1Unidad no definida-Servicio Correctiva REPUESTO de impresoras MULTIFUNCIONAL BROTHER Modelo MFC-8480, del 15-04-2019, autoriza presupuesto CORREO ELECTRÓNICO SDA 29-10-2019 ,28-10-2019 y 06-11-2019. -SERVICIO DE MANTENCION CORRESPONDIENTE A CONTRATO -SERVICIOS 1 UNIDAD DE DRUM A BROTHER MFC (ADMINISTRACION) -SERVICIOS 4 KIT ROLLER DE ALIMENTACION (SOME PERSONAL) -SERVICIOS 4 KIT ROLLER DE ALIMENTACION (XIMENA-RICHARD) -SERVICIOS MANTENCION CON CAMBIO DE TONER ROLLER DESALME Y LAVADO A RICOH   $ 584.305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 584.305 $ 584.305
Total Neto $ 584.305
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 111.018
TOTAL OC $ 695.323


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.