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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
899-492-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-11-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO IMPRESORAS NOV. 2019 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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899-6-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital San Jose - Casablanca |
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Razón Social |
Hospital San Jose - Casablanca
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R.U.T. |
61.602.067-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Yungay 124 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
Ivon Galdamez |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital San Jose - Casablanca
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R.U.T. |
61.602.067-6 |
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Dirección de Facturación |
Yungay 124 |
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Comuna |
Casablanca
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Impuesto |
111017,95 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Yungay 124 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
VICTOR MANUEL |
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Razón Social |
VICTOR MANUEL CORREA LIZAMA
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R.U.T. |
8.606.480-4 |
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Sucursal |
VICTOR MANUEL |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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73152101
| Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación | 1 | Unidad no definida | -Servicio Correctiva REPUESTO de impresoras MULTIFUNCIONAL BROTHER Modelo MFC-8480, del 15-04-2019, autoriza presupuesto CORREO ELECTRÓNICO SDA 29-10-2019 ,28-10-2019 y 06-11-2019.
-SERVICIO DE MANTENCION CORRESPONDIENTE A CONTRATO
-SERVICIOS 1 UNIDAD DE DRUM A BROTHER MFC (ADMINISTRACION)
-SERVICIOS 4 KIT ROLLER DE ALIMENTACION (SOME PERSONAL)
-SERVICIOS 4 KIT ROLLER DE ALIMENTACION (XIMENA-RICHARD)
-SERVICIOS MANTENCION CON CAMBIO DE TONER ROLLER DESALME Y LAVADO A RICOH | |
$ 584.305,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 584.305
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$ 584.305
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Total Neto
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$ 584.305
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 111.018
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$ 695.323
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.