Orden de Compra. Nº899-504-SE10 "TONER OFICINA OIRS"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Jose - Casablanca
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 899-504-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-11-2010
Nombre de la Orden de Compra TONER OFICINA OIRS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Jose - Casablanca
Razón Social Hospital San Jose - Casablanca
R.U.T. 61.602.067-6
Dirección de Unidad de Compra Yungay 124
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San Jose - Casablanca
R.U.T. 61.602.067-6
Dirección de Facturación Yungay 124
Comuna Casablanca
Impuesto 11360,1
Dirección de Envío de la Factura Yungay 124
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gonzalez
Razón Social JUAN MARCELO GONZALEZ CABRERA
R.U.T. 10.527.567-6
Sucursal Gonzalez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Tóner1Unidad no definidaTONER BROTHER TN650 CONTABILIDAD TONER $ 59.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.790 $ 59.790
Total Neto $ 59.790
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.360
TOTAL OC $ 71.150


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.