Orden de Compra. Nº899-516-CM19 "COMPRA DE MATERIALES DE ASEO DIC. 2019."
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Jose - Casablanca
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 899-516-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-12-2019
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE ASEO DIC. 2019.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Jose - Casablanca
Razón Social Hospital San Jose - Casablanca
R.U.T. 61.602.067-6
Dirección de Unidad de Compra Yungay 124
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1819
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San Jose - Casablanca
R.U.T. 61.602.067-6
Dirección de Facturación Yungay 124
Comuna Casablanca
Impuesto 145387
Dirección de Envío de la Factura Yungay 124
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.906.980-8
Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132102
2239-7-LP12
Cubrecamillas13 (975513 )SABANILLA TORK UNIVERSAL ROLLO H/S 48M 12 UNIDADES 990513(975513) SABANILLA TORK UNIVERSAL ROLLO H/S 48M 12 UNIDADES; Código: HIPSABAFH2654; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 20.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 266.123 $ 266.123
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel6 (690373 )TOALLA DE PAPEL TORK INTERDOBLADA BLANCA DOBLE HOJA ADVANCE 200 HJS 16 UNIDADES 690460(690373) TOALLA DE PAPEL TORK INTERDOBLADA BLANCA DOBLE HOJA ADVANCE 200 HJS 16 UNIDADES; Código: HIPTOAAFH2832; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 14.819,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.914 $ 88.914
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel36 (975221 )TOALLA DE PAPEL TORK BLANCA JUMBO 280 M 2 ROLLOS UNIDAD 990221(975221) TOALLA DE PAPEL TORK BLANCA JUMBO 280 M 2 ROLLOS UNIDAD; Código: HIPTOAAFH2821; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.601,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 309.636 $ 309.636
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico11 (976303 )PAPEL HIGIÉNICO TORK UNIVERSAL HIGIENICO JUMBO H/S 6 ROLLOS (6X1) 991303(976303) PAPEL HIGIÉNICO TORK UNIVERSAL HIGIENICO JUMBO H/S 6 ROLLOS (6X1); Código: HIPHIGAFH2335; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 11.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.190 $ 124.190
Total Neto $ 788.863
Descuento $ 23.666
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 145.387
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 910.584


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.