Orden de Compra. Nº899-548-SE24 "COMPRA CONVENIO SUMINISTRO ARTICULOS DE ESCRITORIO"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Jose - Casablanca
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 899-548-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-06-2024
Nombre de la Orden de Compra COMPRA CONVENIO SUMINISTRO ARTICULOS DE ESCRITORIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 899-23-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Jose - Casablanca
Razón Social Hospital San Jose - Casablanca
R.U.T. 61.602.067-6
Dirección de Unidad de Compra Yungay 124
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1372 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San Jose - Casablanca
R.U.T. 61.602.067-6
Dirección de Facturación Calle Juan Verdaguer N°122
Comuna Casablanca
Impuesto 228931
Dirección de Envío de la Factura Calle Juan Verdaguer N°122
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL ROMAN
Razón Social COMERCIAL ROMAN SPA
R.U.T. 77.217.085-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL ROMAN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122011
Carpetas para archivos200Unidad ARCHIVADOR VINIL BLANCO TAMAÑO OFICIO LOMO ANCHO $ 3.542,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 708.400 $ 708.400
24112404
Caja40Unidad CAJA PLASTICA TRANSPARENTE 1O LITROS. $ 3.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.600 $ 129.600
44121701
Lápiz pasta500Unidad LAPIZ PASTA ROJO $ 127,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.500 $ 63.500
44121704
Lápiz pasta800Unidad LAPIZ PASTA AZUL $ 113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.400 $ 90.400
44121704
Lápiz pasta200Unidad LAPIZ GEL AZUL 0.5MM $ 1.065,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 213.000 $ 213.000
Total Neto $ 1.204.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 228.931
TOTAL OC $ 1.433.831


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.