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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
899-602-CM20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-12-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS DE ESCRITORIO Y PAPELERIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital San Jose - Casablanca |
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Razón Social |
Hospital San Jose - Casablanca
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R.U.T. |
61.602.067-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Yungay 124 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital San Jose - Casablanca
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R.U.T. |
61.602.067-6 |
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Dirección de Facturación |
Yungay 124 |
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Comuna |
Casablanca
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Impuesto |
30299 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Yungay 124 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MEGAOFFICE |
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Razón Social |
SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS
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R.U.T. |
7.720.423-7 |
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Sucursal |
MEGAOFFICE |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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60121228 2239-4-LP14
| Pinceles de utilidad | 1 | | (1345530 )PINCEL ADIX ESCOLAR N°6 REDONDO 12 UNIDS UNIDAD 1371779 | (1345530) PINCEL ADIX ESCOLAR N°6 REDONDO 12 UNIDS UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.906,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.906
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$ 2.906
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60121228 2239-4-LP14
| Pinceles de utilidad | 4 | | (1555358 )PINCEL BARRILITO REDONDO Nº 18 3 UNIDADES 1557240 | (1555358) PINCEL BARRILITO REDONDO Nº 18 3 UNIDADES; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 4.849,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.396
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$ 19.396
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60121228 2239-4-LP14
| Pinceles de utilidad | 10 | | (1533049 )PINCEL FULTONS PLANO N°20 10 UNIDADES 1534928 | (1533049) PINCEL FULTONS PLANO N°20 10 UNIDADES; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 6.556,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 65.560
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$ 65.560
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60121228 2239-4-LP14
| Pinceles de utilidad | 10 | | (1293323 )PINCEL PROARTE PLANO N°18 UNIDAD 1319257 | (1293323) PINCEL PROARTE PLANO N°18 UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 333,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.330
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$ 3.330
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31161618 2239-4-LP14
| Perno roscado | 3 | | (1588535 )LANA E HILO REVESDERECHO SET 10 MINI OVILLOS DE LANA DE 10 GRS UNIDAD 1590433 | (1588535) LANA E HILO REVESDERECHO SET 10 MINI OVILLOS DE LANA DE 10 GRS UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 6.175,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.525
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$ 18.525
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31201610 2239-4-LP14
| Cola fría | 6 | | (1180011 )COLA FRÍA ADIX ESCOLAR 500 GRS UNIDAD 1206041 | (1180011) COLA FRÍA ADIX ESCOLAR 500 GRS UNIDAD ; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.070,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.420
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$ 6.420
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14111514 2239-4-LP14
| Cuadernos o tacos | 10 | | (1527140 )BLOCK DE DIBUJO ARTEL MEDIUM 99 1/8 100 HOJAS UNIDAD 1529019 | (1527140) BLOCK DE DIBUJO ARTEL MEDIUM 99 1/8 100 HOJAS UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 3.399,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 33.990
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$ 33.990
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44111501 2239-4-LP14
| Soportes o dispensadores de mensajes | 6 | | (1109016 )ANOTADOR JM IMPORT TABLA DE MADERA CON APRETADOR MARIPOSA UNIDAD 1129016 | (1109016) ANOTADOR JM IMPORT TABLA DE MADERA CON APRETADOR MARIPOSA UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.825,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.950
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$ 10.950
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Total Neto
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$ 161.077
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Descuento
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$ 1.611
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 30.299
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 189.765
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.