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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
899-727-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-01-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA HSJ |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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899-49-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital San Jose - Casablanca |
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Razón Social |
Hospital San Jose - Casablanca
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R.U.T. |
61.602.067-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Yungay 124 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital San Jose - Casablanca
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R.U.T. |
61.602.067-6 |
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Dirección de Facturación |
Yungay 124 |
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Comuna |
Casablanca
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Impuesto |
186310,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Yungay 124 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA SEGURIDAD LIMITADA |
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Razón Social |
COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA SEGURI DAD LIMITADA
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R.U.T. |
78.610.360-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA SEGURIDAD LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46181504
| Guantes protectores | 100 | Unidad | GUANTES DE DESCARNE CORTO | GUANTE DESCARNE SUPERVISOR |
$ 823,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 82.300
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$ 82.300
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46181804
| Gafas protectoras | 30 | Unidad | GAFAS DE SEGURIDAD | LENTE DAUMER COMBATE GRIS |
$ 3.276,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 98.280
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$ 98.280
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53102516
| Gorras | 200 | Unidad | GORRO LEGIONARIO | JOCKEY LEGIONARIO BEIGE |
$ 4.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 800.000
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$ 800.000
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Total Neto
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$ 980.580
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 186.310
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$ 1.166.890
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.