Orden de Compra. Nº899-735-SE24 "COMPRA DE VESTUARIO ADMINISTRATIVO Y OPERACIONES SEPTIMBRE 2024."
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Jose - Casablanca
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 899-735-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-09-2024
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE VESTUARIO ADMINISTRATIVO Y OPERACIONES SEPTIMBRE 2024.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 899-15-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Jose - Casablanca
Razón Social Hospital San Jose - Casablanca
R.U.T. 61.602.067-6
Dirección de Unidad de Compra Juan Verdaguer N° 122
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1892
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San Jose - Casablanca
R.U.T. 61.602.067-6
Dirección de Facturación Juan Verdaguer N°122
Comuna Casablanca
Impuesto 2327044
Dirección de Envío de la Factura Juan Verdaguer N°122
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Suministros Nacionales
Razón Social SUMINISTROS NACIONALES SPA
R.U.T. 77.030.658-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Suministros Nacionales
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111703
Vestuario77Unidad no definidaCHAQUETA CORTAVIENTO UNISEX SEGÚN RESOLUCIÓN N°725 DEL 19/07/2024.-CHAQUETA CORTAVIENTOS UNISEX $ 15.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.224.300 $ 1.224.300
91111703
Vestuario152Unidad no definidaPOLERA PIQUE SEGÚN RESOLUCIÓN N°725 DEL 19/07/2024. MUJER: 112 UNIDADES HOMBRE: 40 UNIDADES.POLERA PIQUE $ 11.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.732.800 $ 1.732.800
91111703
Vestuario52Unidad no definidaPOLERA IGNIFUGA UNISEX SEGÚN RESOLUCIÓN N°725 DEL 19/07/2024.POLERA IGNIFUGA $ 64.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.333.200 $ 3.333.200
91111703
Vestuario114Unidad no definidaPANTALÓN GABARDINA MUJER SEGÚN RESOLUCIÓN N°725 DEL 19/07/2024.PANTALON GABARDINA MUJER $ 18.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.120.400 $ 2.120.400
91111703
Vestuario30Unidad no definidaPANTALÓN GABARDINA HOMBRE SEGÚN RESOLUCIÓN N°725 DEL 19/07/2024.PANTALÓN GABARDINA HOMBRE $ 19.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588.000 $ 588.000
91111703
Vestuario58Unidad no definidaPANTALÓN DE SEGURIDAD REFLECTANTE UNISEX  $ 8.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 498.800 $ 498.800
46181602
Calzado protector contra materias peligrosas103UnidadCHAQUETA SOFTSHELL MUJER SEGÚN RESOLUCIÓN EXENTA N°725 DEL 19/07/2024. MUJER :61 UNIDADES HOMBRES :42 UNIDADES. CHAQUETA SOFTSHELL MUJER Y HOMBRE $ 26.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.750.100 $ 2.750.100
Total Neto $ 12.247.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.327.044
TOTAL OC $ 14.574.644


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.