Orden de Compra. Nº899-875-SE24 "COMPRA CONVENIO DE SUMINISTRO MATERIALES DE OFICIN"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Jose - Casablanca
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 899-875-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-10-2024
Nombre de la Orden de Compra COMPRA CONVENIO DE SUMINISTRO MATERIALES DE OFICIN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 899-23-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Jose - Casablanca
Razón Social Hospital San Jose - Casablanca
R.U.T. 61.602.067-6
Dirección de Unidad de Compra Juan Verdaguer N° 122
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2886
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San Jose - Casablanca
R.U.T. 61.602.067-6
Dirección de Facturación Juan Verdaguer #122
Comuna Valparaíso
Impuesto 69631,39
Dirección de Envío de la Factura Juan Verdaguer #122
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CASTILLA Y ARAGON
Razón Social CASTILLA Y ARAGON SPA
R.U.T. 96.989.530-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CASTILLA Y ARAGON
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122103
Corchetes4Caja CORCHETES 26/6 X 5000 $ 704,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.816 $ 2.816
14111531
Libros o cuadernos de registro25Unidad CUADERNO UNIVERSITARIO 100 HOJAS $ 1.329,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.225 $ 33.225
44122022
Accesorios para carpetas con anillados100Unidad SEPARADORES 6 POSICIONES TAMAÑO CARTA $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.300 $ 35.300
14111525
Papel multiuso200Unidad OPALINA TAMAÑO CARTA $ 105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
44121506
Sobres estándar100Unidad SOBRE AMERICANO $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
31201512
Cinta Transparente10Unidad CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE $ 556,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.560 $ 5.560
44121612
Cuchillos cartoneros10Unidad CUCHILLO CARTONERO GRANDE $ 413,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.130 $ 4.130
44121618
Tijeras20Unidad TIJERAS $ 695,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.900 $ 13.900
44121611
Perforadoras5Unidad PERFORADOR METALICO MEDIANO $ 2.746,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.730 $ 13.730
55121618
Fundas de etiquetas1000Unidad FUNDAS PLASTICAS TAMAÑO CARTA $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000
55121618
Fundas de etiquetas100Unidad FUNDAS PLASTICAS TAMAÑO OFICIO $ 31,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.100 $ 3.100
14111506
Papel para impresora del ordenador20Resma RESMA OFICIO $ 5.507,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.140 $ 110.140
14111506
Papel para impresora del ordenador20Resma RESMA CARTA $ 4.554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.080 $ 91.080
Total Neto $ 366.481
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 69.631
TOTAL OC $ 436.112


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.