Orden de Compra. Nº899-90-SE23 "MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORAS FEBRERO 202"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Jose - Casablanca
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 899-90-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-02-2023
Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORAS FEBRERO 202
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 899-6-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Jose - Casablanca
Razón Social Hospital San Jose - Casablanca
R.U.T. 61.602.067-6
Dirección de Unidad de Compra Yungay 124
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 308
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San Jose - Casablanca
R.U.T. 61.602.067-6
Dirección de Facturación Yungay 124
Comuna Casablanca
Impuesto 55651
Dirección de Envío de la Factura Yungay 124
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VICTOR MANUEL
Razón Social VICTOR MANUEL CORREA LIZAMA
R.U.T. 8.606.480-4
Sucursal VICTOR MANUEL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1Unidad no definidaHP 2035 SERIE: BRBFC7GT1X (QUIMICA) UNIDAD DE TAMBOR BROTHER 1602 SERIE C5N586603 UNIDAD DE FARMACIA   $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1Unidad no definidaUNIDAD COMPLETA DE SISTEMA DRAVE, TAPA COMPLETA FRONTAL DE HP 2035 SERIE BRBS95LG4P  $ 176.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.900 $ 176.900
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1Unidad no definidaKIT DE RODILLOS DE ALIMENTACION BANDEJA   $ 46.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.000 $ 46.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1Unidad no definidaKIT ALIMENTACION BYPASS   $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
Total Neto $ 292.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.651
TOTAL OC $ 348.551


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.