Orden de Compra. Nº899-957-SE24 "COMPRA DE INSUMOS DE COMNPUTACION NOV. 2024."
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Jose - Casablanca
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 899-957-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-11-2024
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS DE COMNPUTACION NOV. 2024.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 899-36-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Jose - Casablanca
Razón Social Hospital San Jose - Casablanca
R.U.T. 61.602.067-6
Dirección de Unidad de Compra Juan Verdaguer N° 122
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2510
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San Jose - Casablanca
R.U.T. 61.602.067-6
Dirección de Facturación Calle Juan Verdaguer N°122
Comuna 48
Impuesto 83657
Dirección de Envío de la Factura Calle Juan Verdaguer N°122
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPORTADORA ITG LTDA
Razón Social IMPORTADORA INTERNATIONAL TECHNICS GRAPHICS LIMITA
R.U.T. 76.493.820-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IMPORTADORA ITG LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211606
Equipos multimedia8UnidadRECEPTOR  $ 30.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 242.400 $ 242.400
43211606
Equipos multimedia3UnidadCOFRE  $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000
43211606
Equipos multimedia2UnidadTZe 231 cinta  $ 20.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.400 $ 40.400
43211606
Equipos multimedia5UnidadMOUSEPAD 900X400X4MM  $ 7.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
43211606
Equipos multimedia5UnidadMOUSEPAD 800X300X4MM  $ 5.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
43211606
Equipos multimedia5UnidadORGANIZADOR  $ 6.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.500 $ 33.500
Total Neto $ 440.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 83.657
TOTAL OC $ 523.957


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.