Orden de Compra. Nº900-1859-CM18 "Compra Insumos taller Socio ocupacional MEMO #15 PAICA"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 900-1859-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-07-2018
Nombre de la Orden de Compra Compra Insumos taller Socio ocupacional MEMO #15 PAICA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psquiatrico del Salvador
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
R.U.T. 61.979.910-0
Dirección de Unidad de Compra Subida Carvallo Nº 200
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
R.U.T. 61.979.910-0
Dirección de Facturación Subida Carvallo Nº 200
Comuna Valparaíso
Impuesto 5236,4
Dirección de Envío de la Factura Subida Carvallo Nº 200
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-07-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora San Andres
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SAN ANDRES Y COMP
R.U.T. 76.258.890-0
Sucursal Comercializadora San Andres
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192110
2239-23-LP13
Nueces o frutos secos1 (965112 )FRUTO SECO - NUECES MARIPOSAS 1 K 982112(965112) FRUTO SECO - NUECES MARIPOSAS 1 K; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
50161511
2239-23-LP13
Chocolate o sucedáneo de chocolate2 (967023 )CHOCOLATE COSTA COBERTURA BLANCA 1 K UNIDAD 984023(967023) CHOCOLATE COSTA COBERTURA BLANCA 1 K UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.011,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.022 $ 6.022
50161511
2239-23-LP13
Chocolate o sucedáneo de chocolate4 (1023322 )CHOCOLATE COSTA COBERTURA DE LECHE 1 K UNIDAD 1043322(1023322) CHOCOLATE COSTA COBERTURA DE LECHE 1 K UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.600 $ 13.600
Total Neto $ 28.122
Descuento $ 562
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.236
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 32.796


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.