|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
900-2103-CM18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
14-08-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Compra almendras MEMO #15 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
|
|
R.U.T. |
61.979.910-0 |
|
Dirección de Facturación |
Subida Carvallo Nº 200 |
|
Comuna |
Valparaíso
|
|
Impuesto |
3347,8 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Subida Carvallo Nº 200 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
14-08-2018 |
|
|
|
Proveedor |
Comercializadora San Andres |
|
Razón Social |
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SAN ANDRES Y COMP
|
|
R.U.T. |
76.258.890-0 |
|
Sucursal |
Comercializadora San Andres |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50192110 2239-23-LP13
| Nueces o frutos secos | 2 | | (965111 )FRUTO SECO - ALMENDRAS 1 K 982111 | (965111) FRUTO SECO - ALMENDRAS 1 K; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 8.990,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 17.980
|
$ 17.980
|
|
|
Total Neto
|
$ 17.980
|
|
Descuento
|
$ 360
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 3.348
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 20.968
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.