Orden de Compra. Nº901-78-SE24 "MATRIALES DE TALLER ETD VALENTINA ALIAGA"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE MENORES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 901-78-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-03-2024
Nombre de la Orden de Compra MATRIALES DE TALLER ETD VALENTINA ALIAGA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 901-5-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CIP CRC San Bernardo
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE MENORES
R.U.T. 61.008.000-6
Dirección de Unidad de Compra San Francisco Nº 16361, c/Mariscal
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 89
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE MENORES
R.U.T. 61.008.000-6
Dirección de Facturación San Francisco Nº 16361, c/Mariscal
Comuna San Bernardo
Impuesto 50882
Dirección de Envío de la Factura San Francisco Nº 16361, c/Mariscal
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ´´ marod ´´
Razón Social MARISOL FLORES RIVERA
R.U.T. 7.439.978-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ´´ marod ´´
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60105810
Materiales educativos de tintes y pinturas textiles1UnidadBISUTERIA 04 ROLLOS DE HILO ELASTICO 200 UNIDADES DIJES DE FANTASIA 4 ROLLOS HILO CHINO 100 DIJES 10 BOLSAS DE PERLAS 50 CRISTALES FACETADO 6MM 50 CRISTALES FACETADO 8MM $ 267.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 267.800 $ 267.800
Total Neto $ 267.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.882
TOTAL OC $ 318.682


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.