Orden de Compra. Nº
901303-7-AG26
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 901303-14-COT26
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
901303-7-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
29-01-2026
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 901303-14-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DIDECO Y OTROS
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE
R.U.T.
69.253.000-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.02.001.002 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE
R.U.T.
69.253.000-4
Dirección de Facturación
Cacique Blanco 131, Municipalidad
Comuna
Lago Verde
Impuesto
79800
Dirección de Envío de la Factura
Cacique Blanco 131, Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Santa Teresita
Razón Social
GLADYS IVÓN SOTO SOLÍS
R.U.T.
9.728.225-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Santa Teresita
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202308
Cócteles libre de alcohol
20
Botella
20 botellas de espumante sin alcohol, destinadas al brindis institucional de la Velada del día viernes 06 de febrero.
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 200.000
$ 200.000
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
2
Unidad
2 tortas para 50 personas cada una, destinadas al brindis institucional de la Velada del día viernes 06 de febrero, con decoración que incluya la inscripción “LAGO VERDE 2026” en cada torta.
$ 75.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 150.000
$ 150.000
52151502
Platos desechables domésticos
100
Unidad
100 platos desechables, destinados al servicio de tortas en el brindis institucional de la Velada del día viernes 06 de febrero.
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
52151709
Set de cubiertos
100
Unidad
100 tenedores desechables, destinados al servicio de tortas en el brindis institucional de la Velada del día viernes 06 de febrero.
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
14111705
Servilletas de papel
100
Unidad
100 servilletas de papel, destinadas al servicio de tortas y bebidas en el brindis institucional de la Velada del día viernes 06 de febrero.
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
100
Unidad
100 vasos desechables de 150 cc, destinados al brindis institucional para el servicio y distribución de espumante sin alcohol en la Velada del día viernes 06 de febrero.
$ 100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
Total Neto
$ 420.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 79.800
TOTAL OC
$ 499.800
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
9.728.225-0
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.