Orden de Compra. Nº902-138-SE25 "7101- COMPRA DE MATERIALES PROGRAMA EXPORTACIONES PECUARIAS SAG TALCA.-"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 902-138-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-04-2025
Nombre de la Orden de Compra 7101- COMPRA DE MATERIALES PROGRAMA EXPORTACIONES PECUARIAS SAG TALCA.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 902-3-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SAG - Maule
Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
R.U.T. 61.308.000-7
Dirección de Unidad de Compra Edificio Cervantes, 1 oriente #1120, Oficina 403
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado C-34550 del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
R.U.T. 61.308.000-7
Dirección de Facturación Edificio Cervantes, 1 oriente #1120, Oficina 403
Comuna Talca
Impuesto 62700
Dirección de Envío de la Factura Edificio Cervantes, 1 oriente #1120, Oficina 403
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial LBF Limitada
Razón Social COMERCIAL LBF LIMITADA
R.U.T. 93.366.000-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial LBF Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42131611
Gorras de quirófano100CajaGorro Clip: (Cofia), Caja de 100 Unidades.522-03940 GORRO ENFERMERA TIPO CLIP BOLX100. VALOR OFERTADO POR BOLSA 100 UNIDADES. VENTA POR BOLSA 100 UNIDADES. $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el personal sanitario200CajaMascarilla desechable tres pliegues: Color blanco, cajas de 50 Unidades.522-04228 M3P01 MASCARILLA DE 3 PLIEGUES CON ELÃSTICOS SMARTMED CJAX50. VALOR OFERTADO POR CAJA 50 UNIDADES. VENTA POR CAJA 50 UNIDADES. $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
Total Neto $ 330.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.700
TOTAL OC $ 392.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.