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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
902-38-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-01-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES, LOBESIA BOTRA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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902-11089-L108 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio Agrícola y Ganadero
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R.U.T. |
61.308.000-7 |
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Dirección de Facturación |
Edificio Cervantes, 1 oriente #1120, Oficina 403 |
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Comuna |
Talca
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Impuesto |
152380 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Edificio Cervantes, 1 oriente #1120, Oficina 403 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
HECTOR ALEJANDRO BRAVO OLAVE |
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Razón Social |
HECTOR ALEJANDRO BRAVO OLAVE
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R.U.T. |
8.091.985-9 |
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Sucursal |
HECTOR ALEJANDRO BRAVO OLAVE |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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| ARRIENDO COMPUTADOR PENTIUM IV , 1GB RAM, DD 80GB, TARJETA RED-SONIDO- VIDEO, GRABADOR LECTOR DVD, MONITOR 17"LCD, WINDOWS XP C/LICENCIA.- | 2 | Mes | ARRIENDO DE 7 COMPUTADORES PARA OFICINAS LOBESIA BOTRANA.- PERIODO DE ARRIENDO ENERO - FEBRERO 2009.- | ARRIENDO DE 7 COMPUTADORES PARA OFICINAS LOBESIA BOTRANA.- PERIODO DE ARRIENDO ENERO - FEBRERO 2009.- |
$ 336.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 672.000
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$ 672.000
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| Impresoras de láser | 2 | Mes | ARRIENDO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, CON SUMINISTROS.- PERIODO DE ARRIENDO ENERO - FEBRERO 2009.- | ARRIENDO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, CON SUMINISTROS.- PERIODO DE ARRIENDO ENERO - FEBRERO 2009.- |
$ 65.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 130.000
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$ 130.000
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Total Neto
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$ 802.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 152.380
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$ 954.380
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.