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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
902-421-SE08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-06-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REPARACIONES EN OFICINA EXPORTACIONES, SAG LINARES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
REPARACIONES EN OFICINA EXPORTACIONES, SAG LINARES.-
PROG.01- 22.06.001.000-07401-11.1-4774
PROG.04- 22.06.001.000-07401-7.1-4738
ID COMPROMISO: 142813 |
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Proveniente de Licitación
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902-48-LE08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio Agrícola y Ganadero
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R.U.T. |
61.308.000-7 |
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Dirección de Facturación |
Edificio Cervantes, 1 oriente #1120, Oficina 403 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
400425 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Edificio Cervantes, 1 oriente #1120, Oficina 403 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
CRISTIAN MARCELO DURAN DURAN
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R.U.T. |
12.826.765-4 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72101607
| Instalación o reparación de paredes | 1 | Unidad | Instalación o reparación de paredes | REPARACIONES EN OFICINA EXPORTACIONES SAG LINARES, UBICADA EN CALLE CURAPALIHUE N°459, LINARES.- INCLUYE: REPATRACIONES ELECTRICAS, PINTURA DE MUROS, HABILITACION DE BODEGA Y OTRAS.- |
$ 2.107.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.107.500
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$ 2.107.500
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Total Neto
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$ 2.107.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 400.425
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$ 2.507.925
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.