|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
902-66-OC08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
26-02-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 902-10-CO08 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
MATERIALES PARA PROGRAMA SANIDAD VEGETAL Y FIEBRE AFTOSA, OFICINA SAG CURICO.-
|
|
Proveniente de Licitación
|
902-10-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Servicio Agrícola y Ganadero
|
|
R.U.T. |
61.308.000-7 |
|
Dirección de Facturación |
Edificio Cervantes, 1 oriente #1120, Oficina 403 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
22325 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Edificio Cervantes, 1 oriente #1120, Oficina 403 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
SOCIEDAD PROVEEDORA Y EXPORTADORA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.529.160-7 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31261501
| cajas plasticas 57x42x27.5 | 10 | Unidad | cajas plasticas 57x42x27.5 | CAJA PLASTICA CON TAPA, MEDIDAS 57x42x27.5cms.- |
$ 6.290,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 62.900
|
$ 62.900
|
49121510
| Coolers 37 litros | 2 | Unidad | Coolers 37 litros | COOLER 30 A 35 LTS. DE CAPACIDAD.- |
$ 27.300,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 54.600
|
$ 54.600
|
|
|
Total Neto
|
$ 117.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 22.325
|
|
$ 139.825
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.