|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
902539-150-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
02-08-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Mantenimiento móvil HSWR-62 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
728338-9-LQ17 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
SAMU Regional |
|
Razón Social |
Servicio de Salud del Reloncaví
|
|
R.U.T. |
61.607.700-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Padre Harter S/N, Puerto Montt |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Servicio de Salud del Reloncaví
|
|
R.U.T. |
61.607.700-7 |
|
Dirección de Facturación |
Egaña N° 85, |
|
Comuna |
Puerto Montt
|
|
Impuesto |
8977,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Egaña N° 85, |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
02-08-2018 |
|
|
|
Proveedor |
KAUFMANN S.A - SUC. LLANQUIHUE |
|
Razón Social |
KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS
|
|
R.U.T. |
92.475.000-6 |
|
Sucursal |
KAUFMANN S.A - SUC. LLANQUIHUE |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
73152101
| Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación | 1 | Unidad no definida | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A MÓVIL SAMU HSWR-62 -SERVICIOS DE SCANNER- SEGÚN OT N°202227295 DE FECHA 31/07/2018 | MANO DE OBRA MECÁNICA; MATERIALES; A MÓVIL PLACA PATENTE HSWR-62; SEGÚN OT N°202227295 DE FECHA 31/07/2018 |
$ 47.250,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 47.250
|
$ 47.250
|
|
|
Total Neto
|
$ 47.250
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 8.978
|
|
$ 56.228
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.