Orden de Compra. Nº903556-44-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 903556-5-LQ22"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 903556-44-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-07-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 903556-5-LQ22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 903556-5-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 15 Administración de Edificios Nivel Central
Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
R.U.T. 60.921.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 0000372728 del sistema UV.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
R.U.T. 60.921.000-1
Dirección de Facturación Angamos 655 Reñaca
Comuna Algarrobo
Impuesto 22109953,44
Dirección de Envío de la Factura Angamos 655 Reñaca
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRUPO ARTE
Razón Social GRUPO ARTE SPA
R.U.T. 77.490.369-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GRUPO ARTE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios24UnidadASEO Y LIMPIEZA CASONA 2 NORTE VIÑA DEL MAR Y CASINO PLAYA ANCHA.VALOR NETO MENSUAL $ 4.848.674,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.368.176 $ 116.368.176
Total Neto $ 116.368.176
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.109.953
TOTAL OC $ 138.478.129


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.