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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
903556-62-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2025050831000498; Pago monto reajustado servicio de aseo y limpieza DEC desde 903556-9-LP23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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903556-9-LP23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
15 Administración de Edificios Nivel Central |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
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R.U.T. |
60.921.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
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R.U.T. |
60.921.000-1 |
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Dirección de Facturación |
mirar observaciones |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
3646217,04 |
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Dirección de Envío de la Factura |
mirar observaciones |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Arismenia del Carmen |
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Razón Social |
ARISMENIA DEL CARMEN BERNAL ARENAS
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R.U.T. |
10.252.208-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Arismenia del Carmen |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 12 | Mes | Servicio de aseo y limpieza para dependencias de la Universidad de Valparaíso, en la Dirección de Extensión y Comunicaciones ubicado en Av. Errázuriz N° 1108. | Valor neto por los 12 meses desde mayo 2025 a abril 2026 |
$ 1.599.218,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.190.616
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$ 19.190.616
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Total Neto
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$ 19.190.616
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.646.217
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$ 22.836.833
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.