Orden de Compra. Nº905-145-SE14 "FM.mantención camionetas-sol 11 San Fernando"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 905-145-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-03-2014
Nombre de la Orden de Compra FM.mantención camionetas-sol 11 San Fernando
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 905-1-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SAG - Libertador Bernardo O'higgins
Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
R.U.T. 61.308.000-7
Dirección de Unidad de Compra Cuevas 480
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
R.U.T. 61.308.000-7
Dirección de Facturación Nicolas palacios 277
Comuna Rancagua
Impuesto 337580,6
Dirección de Envío de la Factura Nicolas palacios 277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VM Servicio Automotriz
Razón Social VICTOR MANUEL TOBAR VALDES
R.U.T. 10.496.199-1
Sucursal VM Servicio Automotriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180102
Reparación de Transmisión1UnidadSolicita OC popr mantención de camionetas que se realizarán durante el periodo de marzo a diciembre de 2014 de oficina san fernando. El monto se ira descontando de acuerdo a OT emitidas por el proveedor. Si se genera una diferencia a favor del proveedor el SAG emitira una nueva OC por la diferencia. Solicita OC por mantención de camionetas que se realizarán durante el periodo de marzo a diciembre de 2014 de oficina san fernando. El monto se ira descontando de acuerdo a OT emitidas por el proveedor. Si se genera una diferencia a favor del proveedor $ 1.776.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.776.740 $ 1.776.740
Total Neto $ 1.776.740
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 337.581
TOTAL OC $ 2.114.321


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.