Orden de Compra. Nº905-155-SE23 "SC 161 Mantenciones correctivas Of. Sta. cruz"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 905-155-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-05-2023
Nombre de la Orden de Compra SC 161 Mantenciones correctivas Of. Sta. cruz
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 905-9-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SAG - Libertador Bernardo O'higgins
Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
R.U.T. 61.308.000-7
Dirección de Unidad de Compra Calle cuevas 480
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2505 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
R.U.T. 61.308.000-7
Dirección de Facturación Calle cuevas 480
Comuna Rancagua
Impuesto 309015,62
Dirección de Envío de la Factura Calle cuevas 480
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LUIS ORLANDO
Razón Social OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION - LUIS ORLANDO MUÑOZ
R.U.T. 76.313.357-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LUIS ORLANDO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes1Unidad no definidaMantención Correctiva Baños de Mujeres Contrato de Suministro presupuesto 29  $ 1.626.398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.626.398 $ 1.626.398
Total Neto $ 1.626.398
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 309.016
TOTAL OC $ 1.935.414


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.