Orden de Compra. Nº905-363-SE23 "SC 357 Insumos Informaticos - Sede Regional"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 905-363-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-12-2023
Nombre de la Orden de Compra SC 357 Insumos Informaticos - Sede Regional
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 905-27-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SAG - Libertador Bernardo O'higgins
Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
R.U.T. 61.308.000-7
Dirección de Unidad de Compra Calle cuevas 480
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
R.U.T. 61.308.000-7
Dirección de Facturación Calle cuevas 480
Comuna Rancagua
Impuesto 332930,54
Dirección de Envío de la Factura Calle cuevas 480
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alameda Computacion Ltda.
Razón Social ALAMEDA COMPUTACION LIMITADA
R.U.T. 77.762.040-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Alameda Computacion Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner1Unidad no definidaInsumos computacionales Oficina Sede Regional, Convenio suministro Línea Anexo Detalle Cantidad 10 CABLE HDMI A HDM 10MTS 1 42 PENDRIVER 128GB 10 45 ALARGADOR DE CORRIENTE 3MTS 5 58 LIMPIA PANTALLAS 10 81 PILAS AAA 40 82 PILAS AA 40 86 TECLADO MAS MOUSE WIRELESS 5 89 MOUSE CON CABLE 6 90 TECLADO CON CABLE 6 94 TONER 105 ALTERNATIVA (Partes y Finanzas) 6 100 TONER HP LASERJET P1102 ( Planificacion y Juridica) 6 101 TONER SAMSUNG M4580FX ALTERNATIVO 3 106 TONER HP LASER 400 COLOR M451DW ALTERNATIVA JUEGO COMPLETO 1 115 TONER LEXMARK LASER E352DN 1 120 UNIDAD DE IMAGEN SAMSUNG M4580FX ALTERNATIVA 2 23 MODULO RJ45 CAT 6 PARED 8 26 CAJAS CHUQUI 10 31 FACEPLATE DE RED 8 34 ADAPTADOR 2 55 SET DESTORNILLADOR NOTEBOOK Y PC 1 57 PASTA DISIPADORA 3 39 BASE CON VENTILACION NOTEBOOK 2 85 SWITCH 5 3   $ 1.752.266,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.752.266 $ 1.752.266
Total Neto $ 1.752.266
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 332.931
TOTAL OC $ 2.085.197


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.