Orden de Compra. Nº905173-2-CM17 "INSUMOS MES DE ABRIL 2017"
Recuerde que el responsable del pago es FUNDACIÓN ARTESANÍAS CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 905173-2-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-03-2017
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MES DE ABRIL 2017
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Razón Social FUNDACIÓN ARTESANÍAS CHILE
R.U.T. 65.175.180-2
Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo nº 689
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUNDACIÓN ARTESANÍAS CHILE
R.U.T. 65.175.180-2
Dirección de Facturación Santo Domingo nº 689
Comuna Santiago Centro
Impuesto 64035,4169
Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo nº 689
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-03-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras6 (1007682) CORCHETES TORRE 11695 - 26/6 5000 UNIDADES 1025682(1007682) CORCHETES TORRE 11695 - 26/6 5000 UNIDADES; Código: R509226;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.472 $ 2.472
55121606
2239-4-LP14
Etiquetas autoadhesivas2 (1007832) ETIQUETA AUTOADHESIVA AVERY LASER 5160 100 HJS. 1025832(1007832) ETIQUETA AUTOADHESIVA AVERY LASER 5160 100 HJS.; Código: C600420;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 25.531,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.062 $ 51.062
0
2239-7-LP12
BOLSA DE BASURA GOLIAT 50X70 CM 25MIC REFORZADA PA30 (1018393) BOLSA DE BASURA GOLIAT 50X70 CM 25MIC REFORZADA PAQUETE DE 10 UNIDADES 1038463(1018393) BOLSA DE BASURA GOLIAT 50X70 CM 25MIC REFORZADA PAQUETE DE 10 UNIDADES; Código: Z410449;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 296,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.880 $ 8.880
0
2239-7-LP12
BOLSA DE BASURA GOLIAT 70X90 CM 25MIC REFORZADA PA40 (1018394) BOLSA DE BASURA GOLIAT 70X90 CM 25MIC REFORZADA PAQUETE DE 10 UNIDADES 1038464(1018394) BOLSA DE BASURA GOLIAT 70X90 CM 25MIC REFORZADA PAQUETE DE 10 UNIDADES; Código: Z410448;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 537,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.480 $ 21.480
0
2239-7-LP12
BOLSA DE BASURA GOLIAT 80X110 CM 25MIC REFORZADA P20 (1018395) BOLSA DE BASURA GOLIAT 80X110 CM 25MIC REFORZADA PAQUETE DE 10 UNIDADES 1038465(1018395) BOLSA DE BASURA GOLIAT 80X110 CM 25MIC REFORZADA PAQUETE DE 10 UNIDADES; Código: Z410442;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 844,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.880 $ 16.880
50201713
2239-23-LP13
Bolsitas de te6 (1027917) TÉ LIPTON YELLW LABEL 100 BOLSITAS 1048181(1027917) TÉ LIPTON YELLW LABEL 100 BOLSITAS; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.566 $ 13.566
14111525
2239-4-LP14
Papel multiuso30 (1108026) PAPEL MULTIPROPÓSITO CHAMEX MULTI CARTA 75 GR 98% ALBURA 500 HOJAS 1128026(1108026) PAPEL MULTIPROPÓSITO CHAMEX MULTI CARTA 75 GR 98% ALBURA 500 HOJAS; Código: H103318;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.450 $ 54.450
44122104
2239-4-LP14
Clips para papel1 (1109938) CLIPS LAVORO MAGIC CLIP 16 MM REPUESTO 50 UNIDADES 1129938(1109938) CLIPS LAVORO MAGIC CLIP 16 MM REPUESTO 50 UNIDADES; Código: S509824;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 751,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 751 $ 751
14111508
2239-4-LP14
Papel para fax4 (1130093) PAPEL TÉRMICO ENGATEL ROLLO 80MM X 40M 10 UNIDADES 1152383(1130093) PAPEL TÉRMICO ENGATEL ROLLO 80MM X 40M 10 UNIDADES; Código: H199630;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.514,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.056 $ 18.056
47131502
2239-7-LP12
Bayetas o trapos de limpieza32 (1214386) PANO MGF SACUDIR 30 X 40CM UNIDAD 1239886(1214386) PANO MGF SACUDIR 30 X 40CM UNIDAD; Código: Z380724;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 183,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.856 $ 5.856
47131603
2239-7-LP12
Esponjas10 (1315396) ESPONJA VIRUTEX ESPONJA BONOBRIL UNIDAD 1341500(1315396) ESPONJA VIRUTEX ESPONJA BONOBRIL UNIDAD; Código: Z380233;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 746,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.460 $ 7.460
50161509
2239-23-LP13
Productos de edulcorantes o azúcares naturales8 (967597) AZÚCAR IANSA GRANULADA 1 KILO 3 UNIDADES 984597(967597) AZÚCAR IANSA GRANULADA 1 KILO 3 UNIDADES; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.600
50201709
2239-23-LP13
Café Instantáneo10 (968495) CAFÉ NESCAFE TRADICIÓN GRANULADO FRASCO DE 170 GR 985495(968495) CAFÉ NESCAFE TRADICIÓN GRANULADO FRASCO DE 170 GR; Código: Z193526;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.383,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.830 $ 33.830
44121631
2239-4-LP14
Distribuidores de pegamento o recambios20 (1006294) ADHESIVO STIC FIX BARRA 40GR UNIDAD 1024294(1006294) ADHESIVO STIC FIX BARRA 40GR UNIDAD; Código: U435537;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.200 $ 15.200
31201509
2239-4-LP14
Cinta adhesiva de nylon40 (1007560) CINTA ADHESIVA 3M MAGICA 810 19 X 25 M UNIDAD 1025560(1007560) CINTA ADHESIVA 3M MAGICA 810 19 X 25 M UNIDAD; Código: S110114;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.960 $ 73.960
Total Neto $ 339.503
Descuento $ 2.474
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 64.035
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 401.064


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.