Orden de Compra. Nº905173-2-CM18 "insumos febrero"
Recuerde que el responsable del pago es FUNDACIÓN ARTESANÍAS CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 905173-2-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-01-2018
Nombre de la Orden de Compra insumos febrero
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Razón Social FUNDACIÓN ARTESANÍAS CHILE
R.U.T. 65.175.180-2
Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo nº 689
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUNDACIÓN ARTESANÍAS CHILE
R.U.T. 65.175.180-2
Dirección de Facturación Santo Domingo nº 689
Comuna Santiago Centro
Impuesto 14218,46
Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo nº 689
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-01-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Costa Verde
Razón Social SOC DE INVERSIONES ANTAR LIMITADA
R.U.T. 77.807.670-5
Sucursal Comercial Costa Verde
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
2239-7-LP12
Bayetas o trapos de limpieza1 (302297 )PANO VIRUTEX GIGANTE PISOS 56 X 49 CM 6 UNIDADES 302297(302297) PANO VIRUTEX GIGANTE PISOS 56 X 49 CM 6 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.344 $ 8.344
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel10 (975208 )TOALLA DE PAPEL TECNOROLL 300 M PACK 2 ROLLOS 990208(975208) TOALLA DE PAPEL TECNOROLL 300 M PACK 2 ROLLOS; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.649,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.490 $ 66.490
Total Neto $ 74.834
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.218
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 89.052


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.