Orden de Compra. Nº905173-26-CM17 "insumos agosto"
Recuerde que el responsable del pago es FUNDACIÓN ARTESANÍAS CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 905173-26-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-07-2017
Nombre de la Orden de Compra insumos agosto
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Razón Social FUNDACIÓN ARTESANÍAS CHILE
R.U.T. 65.175.180-2
Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo nº 689
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUNDACIÓN ARTESANÍAS CHILE
R.U.T. 65.175.180-2
Dirección de Facturación Santo Domingo nº 689
Comuna Santiago Centro
Impuesto 13099,5728
Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo nº 689
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-07-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201509
2239-4-LP14
Cinta adhesiva de nylon30 (1007560) CINTA ADHESIVA 3M MAGICA 810 19 X 25 M UNIDAD 1025560(1007560) CINTA ADHESIVA 3M MAGICA 810 19 X 25 M UNIDAD; Código: 16234;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.646,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.380 $ 49.380
44122001
2239-4-LP14
Archivadores de fichas12 (1007861) ARCHIVADOR AUCA OFICIO ANCHO PALANCA BURDEO UNIDAD 1025861(1007861) ARCHIVADOR AUCA OFICIO ANCHO PALANCA BURDEO UNIDAD; Código: 17150;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 637,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.644 $ 7.644
0
2239-7-LP12
BOLSA DE BASURA VIRUTEX TRANSPARENTE 80X110 10 UNI4 (1255207) BOLSA DE BASURA VIRUTEX TRANSPARENTE 80X110 10 UNIDADES (30 MICRONES) PAQUETE 1281213(1255207) BOLSA DE BASURA VIRUTEX TRANSPARENTE 80X110 10 UNIDADES (30 MICRONES) PAQUETE; Código: 91124;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.028,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.112 $ 4.112
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras4 (1339588) CORCHETERA NOVUS C-1 15 HOJAS COLOR AZUL CORCHETES 24/6 26/6 UNIDAD 1365791(1339588) CORCHETERA NOVUS C-1 15 HOJAS COLOR AZUL CORCHETES 24/6 26/6 UNIDAD; Código: 17648AZ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.116,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.464 $ 8.464
Total Neto $ 69.600
Descuento $ 655
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.100
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 82.045


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.