Orden de Compra. Nº905173-68-CM17 "noviembre II"
Recuerde que el responsable del pago es FUNDACIÓN ARTESANÍAS CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 905173-68-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-11-2017
Nombre de la Orden de Compra noviembre II
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Razón Social FUNDACIÓN ARTESANÍAS CHILE
R.U.T. 65.175.180-2
Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo nº 689
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUNDACIÓN ARTESANÍAS CHILE
R.U.T. 65.175.180-2
Dirección de Facturación Santo Domingo nº 689
Comuna Santiago Centro
Impuesto 3459,615
Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo nº 689
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-11-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161510
2239-23-LP13
Sacarina10 (1339658) ENDULZANTE DAILY STEVIA LIQUIDO 180 ML UNIDAD 1365861(1339658) ENDULZANTE DAILY STEVIA LIQUIDO 180 ML UNIDAD; Código: Z413068;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.300 $ 18.300
Total Neto $ 18.300
Descuento $ 92
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.460
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 21.668


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.