|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
906-189-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
01-04-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
09111 Calzado Técnico, botas |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
906-20-R118 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
|
|
R.U.T. |
61.308.000-7 |
|
Dirección de Facturación |
Francisco Bilbao 931, 3er piso |
|
Comuna |
Temuco
|
|
Impuesto |
57798 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Francisco Bilbao 931, 3er piso |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
05-04-2019 |
|
|
|
Proveedor |
COOPRINSEM |
|
Razón Social |
COOP AGRICOLA Y DE SERVICIOS LIMITADA
|
|
R.U.T. |
82.392.600-6 |
|
Sucursal |
COOPRINSEM |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
46181602
| Calzado protector contra materias peligrosas | 9 | Par | Botas Lácticas : 1 par Nº 39, 1 par N°40, 2 pares N°42, 2 pares Nº45.
Botas Verde : 1 par N°39,1 pares N°42, 1 par N°46. | Botas lácticas y botas para terreno verdes con punta reforzada, diferentes números. 8 pares. |
$ 33.800,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 304.200
|
$ 304.200
|
|
|
Total Neto
|
$ 304.200
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 57.798
|
|
$ 361.998
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.