Orden de Compra. Nº
907-118-SE24
"
COC ADQ. MATERIALES DE ASEO OF. PTO. AYSEN 01.
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
907-118-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
18-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
COC ADQ. MATERIALES DE ASEO OF. PTO. AYSEN 01.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
907-2-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SAG - Aysen
Razón Social
SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
R.U.T.
61.308.000-7
Dirección de Unidad de Compra
Av. Ogana 1060 piso 2 SAG
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6739 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
R.U.T.
61.308.000-7
Dirección de Facturación
Av. Ogana 1060 SAG interior laboratorio
Comuna
Coyhaique
Impuesto
38614,08
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ogana 1060 SAG interior laboratorio
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
26-06-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
comercial sotocopias ltda
Razón Social
COMERCIAL SOTOCOPIAS LIMITADA
R.U.T.
76.025.795-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
comercial sotocopias ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes
5
Unidad no definida
LIMPIADOR ANTIGRASA 750ML.
LIMPIADOR ANTIGRASA 750ML.
$ 3.651,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.255
$ 18.255
14111703
Toallas de papel
30
Unidad no definida
TOALLA PAPEL ROLLO 24 METROS.
TOALLA PAPEL ROLLO 24 METROS.
$ 1.473,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.190
$ 44.190
47131828
Productos de limpieza para automóviles
20
Unidad
CLORO GEL 900 ML.
CLORO GEL 900 ML.
$ 1.298,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.960
$ 25.960
47131801
Limpiadores de suelos
5
Unidad
LIMPIA PISO MULTIFUNCIONAL 5000 CC
LIMPIA PISO MULTIFUNCIONAL 5000 CC
$ 4.087,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.435
$ 20.435
47131803
Desinfectantes domésticos
4
Unidad
CLORO TRADICIONAL 1 LT
CLORO TRADICIONAL 1 LT
$ 863,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.452
$ 3.452
47131830
Productos de limpieza de muebles
5
Unidad
BOLSA DE BASURA 80X120 (PAQUETE 10 UN)
BOLSA DE BASURA 80X120 (PAQUETE 10 UN)
$ 2.780,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.900
$ 13.900
47121701
Bolsas de basura
20
Unidad
BOLSA DE BASURA 50 X 55 (10 UN.)
BOLSA DE BASURA 50 X 55 (10 UN.)
$ 863,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.260
$ 17.260
47131803
Desinfectantes domésticos
30
Unidad
PASTILLA DESINFECTANTE W.C
PASTILLA DESINFECTANTE W.C
$ 1.037,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.110
$ 31.110
47131803
Desinfectantes domésticos
10
Unidad
CIF CREMA 750 CC.
CIF CREMA 750 CC.
$ 2.867,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.670
$ 28.670
Total Neto
$ 203.232
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 38.614
TOTAL OC
$ 241.846
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.