Orden de Compra. Nº907-195-SE24 "MGF ADQ MAT OFICINA EMERGENCIA FRUTILLA"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 907-195-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-10-2024
Nombre de la Orden de Compra MGF ADQ MAT OFICINA EMERGENCIA FRUTILLA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 907-2-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SAG - Aysen
Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
R.U.T. 61.308.000-7
Dirección de Unidad de Compra Av. Ogana 1060 piso 2 SAG
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7270 del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
R.U.T. 61.308.000-7
Dirección de Facturación Av. Ogana 1060 piso 2 SAG
Comuna Coyhaique
Impuesto 139467,6
Dirección de Envío de la Factura Av. Ogana 1060 piso 2 SAG
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercial sotocopias ltda
Razón Social COMERCIAL SOTOCOPIAS LIMITADA
R.U.T. 76.025.795-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal comercial sotocopias ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201512
Cinta Transparente50UnidadCINTA EMBALAJE 48 MM X 40 MTS CAFÉCINTA EMBALAJE 48 MM X 40 MTS CAFÉ $ 863,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.150 $ 43.150
31201512
Cinta Transparente50UnidadCINTA EMBALAJE 48 MM X 40 MTS TRANSPARENTECINTA EMBALAJE 48 MM X 40 MTS TRANSPARENTE $ 863,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.150 $ 43.150
44121506
Sobres estándar3000UnidadSOBRE SACO CARTA PAPEL KRAFTSOBRE SACO CARTA PAPEL KRAFT $ 209,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 627.000 $ 627.000
26111702
Pilas alcalinas20UnidadPILA ALCALINA AAPILA ALCALINA AA $ 1.037,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.740 $ 20.740
Total Neto $ 734.040
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 139.468
TOTAL OC $ 873.508


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.