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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
907-58-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
08-02-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CMO Adq. Materiales de Oficina Sector Cochrane |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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907-2-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
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R.U.T. |
61.308.000-7 |
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Dirección de Facturación |
Av. Ogana 1060 piso 2 SAG |
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Comuna |
Coyhaique
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Impuesto |
10546,9 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Ogana 1060 piso 2 SAG |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CARLOS LEONEL SOTO SOTO |
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Razón Social |
CARLOS LEONEL SOTO SOTO
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R.U.T. |
6.157.887-0 |
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Sucursal |
CARLOS LEONEL SOTO SOTO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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60121124
| Papel kraft | 30 | Unidad | PLIEGO PAPEL KRAF | PLIEGO PAPEL KRAF |
$ 84,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.520
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$ 2.520
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44122001
| Archivadores de fichas | 20 | Unidad | ARCHIVADOR ISOFIT OFICIO ANCHO | ARCHIVADOR ISOFIT OFICIO ANCHO |
$ 1.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.000
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$ 20.000
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24111502
| Bolsas de papel | 300 | Unidad | BOLSAS DE PAPEL KRAFT 4KG | BOLSAS DE PAPEL KRAFT 4KG |
$ 34,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.200
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$ 10.200
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44121604
| Timbres y sellos | 1 | Unidad | FECHADOR TRODAT 4mm ( 1010 ) | FECHADOR TRODAT 4mm ( 1010 ) |
$ 2.513,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.513
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$ 2.513
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44102402
| Fechadores o numeradores | 1 | Unidad | FOLIADOR METALICO 6 DIGITOS | FOLIADOR METALICO 6 DIGITOS |
$ 13.269,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.269
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$ 13.269
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14111514
| Bloques para mensajes | 6 | Unidad | TACO CALENDARIO URAL | TACO CALENDARIO URAL |
$ 1.168,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.008
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$ 7.008
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Total Neto
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$ 55.510
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 10.547
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$ 66.057
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.