Orden de Compra. Nº907562-191-SE17 "Botellas de agua para el Programa PCPS"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad de Pica
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 907562-191-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-11-2017
Nombre de la Orden de Compra Botellas de agua para el Programa PCPS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Salud
Razón Social I. Municipalidad de Pica
R.U.T. 69.010.400-8
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 02
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad de Pica
R.U.T. 69.010.400-8
Dirección de Facturación Plaza de Armas #20
Comuna Pica
Impuesto 38957,98319314
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas #20
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PINOSPORT
Razón Social CRISTIAN OSVALDO PINO CORTES
R.U.T. 12.806.535-0
Sucursal PINOSPORT
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24122002
Botellas de plástico100UnidadBOTELLAS DE AGUA 750 CC CON LOGO MARCA TREKBOTELLAS DE AGUA 750 CC CON LOGO MARCA TREK $ 2.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.000 $ 205.042
Total Neto $ 205.042
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.958
TOTAL OC $ 244.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.