Orden de Compra. Nº907562-40-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 907562-9-LE18"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad de Pica
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 907562-40-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-04-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 907562-9-LE18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 907562-9-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Salud
Razón Social I. Municipalidad de Pica
R.U.T. 69.010.400-8
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas #20
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad de Pica
R.U.T. 69.010.400-8
Dirección de Facturación Plaza de Armas #20
Comuna Pica
Impuesto 129979
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas #20
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-04-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Droguería Antofagasta
Razón Social Droguería Antofagasta Limitada
R.U.T. 76.527.650-0
Sucursal Droguería Antofagasta
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42181501
Depresores de la lengua o palas o palos60CajaBAJALENGUA DE MADERA CAJA X 100 UNIDADESI__ BAJA LENGUA 100UN NE PC10701 DIC.23 REUTT 009260 $ 710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.600 $ 42.600
42281808
Papeles u hojas de esterilización3CajaPAPEL CREPADO RELIANCE 310 SENSITIVE, 60 GR, PLIEGO 120X120 CM, COLOR AZUL. CAJA POR 125 HOJASI__ PAPEL GRADO MÉDICO 120x120 25UN L-20860901 NOV.22 AMCOR 007830 $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
42142523
Agujas hipodérmicas1000UnidadAGUJA 25G 5/8I__ AGUJA Hipodérmica 25G 58 100un SEP.21 L-PC7490 Cranb 009020 $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
42203708
Fijadores de revelado de película radiográfica médica5UnidadFIJADOR CITOLOGICO PARA PAP. FRASCOI__ FIJADOR CITOLÓGICO Spray 100cc JUL.19 L-160754710 C.C.G. 022475 $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
42142507
Agujas mariposa500UnidadMARIPOSA 25G 3/4I__ SCALP VEIN 25G 34 50un NOV.19 L20141123 GREET 011162 $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
42131701
Cobertores para cirugía500UnidadPAÑO DE CAMPO PERFORADO DESECHABLE, ESTERIL, 50X50ROP PAÑO CAMPO 50x50 PERFORADO 77CM ESTÉRIL MAY.20 L-RDSE COMPLEMED 020810 $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000
42221803
Cintas, vendaje, correas o puños para posicionar el catéter intravenoso o arterial500UnidadPARCHES AUTOADHESIVOS REDONDOS PARA VENOPUNCION, 22MM APROX, ESTERILES.I__ PARCHE CURITA 60unid REDONDOS sv SD 009746 $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
42182206
Termómetro médico de mercurio30UnidadTERMOMETROS DE MERCURIO MINIMA Y MAXIMA, PARA THERMOS Y REFRIGERADORES I__ TERMÓMETRO Máxima y Mínima CON Techo Rango T° -30+50°C 008342 $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
Total Neto $ 684.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 129.979
TOTAL OC $ 814.079


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.