Orden de Compra. Nº907562-9-AG26 "MATERIALES ASEO a compra ágil: 907562-5-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 907562-9-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-02-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ASEO a compra ágil: 907562-5-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICA
R.U.T. 69.010.400-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.007 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICA
R.U.T. 69.010.400-8
Dirección de Facturación Plaza de Armas #20
Comuna Pica
Impuesto 278274
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas #20
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNÁNDEZ
R.U.T. 9.454.737-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121801
Plumeros4Unidad PLUMERO BICOLOR SINTETICO MANGO LARGO PVC $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
47131816
Desodorantes300Unidad SILICONA PARA VEHICULOS SPRAY LATA 450CC DIFERENTES AROMAS CALIDAD SUPERIOR $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 525.000 $ 525.000
47131816
Desodorantes300Unidad RENOVADOR DE GOMAS PARA VEHICULOS SPRAY LATA 650CC ESPUMA (IGUAL A KIT) CALIDAD SUPERIOR $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 525.000 $ 525.000
47131816
Desodorantes90Unidad SHAMPOO WINKLER CARROCERIAS CONCENTRADO CON ABRILLANTADOR BOTELLA 1 LITRO $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo10Unidad BALDE ESCURRIDOR 14 LITROS REFORZADO PARA MOPAS REDONDAS $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
47131803
Desinfectantes domésticos100Paquete TOALLAS HUMEDAS VIRUTEX DESINFECTANTES MULTIUSO PAQUETES DE 50 UNIDADES DIFERENTES AROMAS $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
Total Neto $ 1.464.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 278.274
TOTAL OC $ 1.742.874


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.454.737-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 9.454.737-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.