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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
908366-37-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-04-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 908366-3-LE23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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908366-3-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento Educacion |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PICA
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R.U.T. |
69.010.400-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Plaza de Armas #20 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PICA
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R.U.T. |
69.010.400-8 |
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Dirección de Facturación |
PLAZA DE ARMAS #20 |
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Comuna |
Pica
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Impuesto |
50160 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PLAZA DE ARMAS #20 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
INMED DROGUERIA LTDA. |
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Razón Social |
INMED DROGUERIA LIMITADA
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R.U.T. |
86.821.000-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
INMED DROGUERIA LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111705
| Servilletas de papel | 800 | Paquete | SERVILLETAS DE PAPEL FORMATO DE 50 UNID. C/P EQUIVALENTE A ELITE | 22110: SERVILLETAS DESECHABLES NOVA CÓCTEL HOJA SIMPLE 50 UNIDADES 1 PAQUETE 24X24 CM, MARCA ELITE PROFESSIONAL, PROCEDENCIA CHILE, CERTIFICACIONES N/A |
$ 330,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 264.000
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$ 264.000
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Total Neto
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$ 264.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 50.160
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$ 314.160
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.