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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
908366-45-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
08-05-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 908366-8-L1247SABANAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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908366-8-L124 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento Educacion |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PICA
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R.U.T. |
69.010.400-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Plaza de Armas #20 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PICA
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R.U.T. |
69.010.400-8 |
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Dirección de Facturación |
PLAZA DE ARMAS #20 |
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Comuna |
Pica
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Impuesto |
207100 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PLAZA DE ARMAS #20 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Acolchados Carlos David |
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Razón Social |
RAMÓN DAVID VERA GUINEO
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R.U.T. |
9.528.011-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Acolchados Carlos David |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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52121509
| Sábanas | 100 | Unidad | SABANAS BLANCAS SACO, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ART 36 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS QUE REGULAN EL PRESENTE PROCESO LICITATORIO. | se adjunta ficha técnica y anexos solicitados |
$ 10.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.090.000
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$ 1.090.000
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Total Neto
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$ 1.090.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 207.100
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$ 1.297.100
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.