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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
908585-30-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-08-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 908585-10-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP.MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA DE LA SERENA
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R.U.T. |
70.892.100-9 |
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Dirección de Facturación |
Ánima de Diego 550 |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
64638 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ánima de Diego 550 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
21-08-2023 |
| Entregar en dirección de despacho Corporación municipal Gabriel González Videla de La Serena | Oficina Jardines Infantiles VTF Calle anima de diego 550, La Serena Corporación Municipal Gabriel González Videla de La Serena |
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Proveedor |
Jaime Sergio Andres |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA PROMEDICAL LTDA.
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R.U.T. |
76.960.049-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Jaime Sergio Andres |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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52161533
| Megáfono | 18 | Unidad | 18 Megáfono con batería recargable portátil | |
$ 18.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 340.200
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$ 340.200
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Total Neto
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$ 340.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 64.638
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$ 404.838
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.