Orden de Compra. Nº909103-333-SE18 "JAD/SERVICIOS FOTOCOPIADOS/JUNIO OP VALDIVIA"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 909103-333-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-06-2018
Nombre de la Orden de Compra JAD/SERVICIOS FOTOCOPIADOS/JUNIO OP VALDIVIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra XIV región - Oficina Regional de Los Rios
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación LOS CASTAÑOS 100, ISLA TEJA, VALDIVIA
Comuna Valdivia
Impuesto 56225,37
Dirección de Envío de la Factura LOS CASTAÑOS 100, ISLA TEJA, VALDIVIA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-06-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPRESION UNO
Razón Social COMERCIALIZADORA INTEGRAL LTDA
R.U.T. 78.312.060-7
Sucursal IMPRESION UNO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121701
Servicios de copias en blanco y negro1Unidad no definidaPOR SERVICIOS DE IMPRESIONES OFICINA PROVINCIAL PERIODO JUNIO 2018   $ 295.923,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 295.923 $ 295.923
Total Neto $ 295.923
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.225
TOTAL OC $ 352.148


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.