|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
909389-33-CC22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
08-11-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
(SM) ARRIENDO COMPUTADORES COMPRA CORDINADA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1122317-18-LR21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Dólar Americano |
|
Razón Social |
Comité de Des Productivo Regional Antofagasta
|
|
R.U.T. |
61.980.580-1 |
|
Dirección de Facturación |
Av Jose Miguel Carrera 1701 Piso 7 y 8 |
|
Comuna |
Antofagasta
|
|
Impuesto |
5303,8728 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av Jose Miguel Carrera 1701 Piso 7 y 8 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SONDA S.A. |
|
Razón Social |
SONDA S A
|
|
R.U.T. |
83.628.100-4 |
|
Sucursal |
SONDA S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
43211503
| Notebook, laptop o computador portátil excepto Tab | 36 | Mes | LO INDICADO EN RES.EX. N°114/2022 ADJUNTA | VALOR CUOTA MENSUAL USD 922,7483 IVA INCLUIDO
|
US$ 775,42
|
US$ 0,00
|
US$ 0,00
|
US$ 27.915,12
|
US$ 27.915,12
|
|
|
Total Neto
|
US$ 27.915,12
|
|
Descuento
|
US$ 0,00
|
|
Cargos
|
US$ 0,00
|
|
IVA 19 %
|
US$ 5.303,87
|
|
US$ 33.218,99
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.