Orden de Compra. Nº909488-32-CM17 "cafeteria"
Recuerde que el responsable del pago es FUNDACION TODO CHILE ENTER
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 909488-32-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-08-2017
Nombre de la Orden de Compra cafeteria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPRAS Y ADQUISICIONES
Razón Social FUNDACION TODO CHILE ENTER
R.U.T. 65.178.170-1
Dirección de Unidad de Compra Compañia 4365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUNDACION TODO CHILE ENTER
R.U.T. 65.178.170-1
Dirección de Facturación Compañia 4365
Comuna Quinta Normal
Impuesto 12820,2367
Dirección de Envío de la Factura Compañia 4365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161509
2239-23-LP13
Productos de edulcorantes o azúcares naturales4 (967177) AZÚCAR DAMA BLANCA GRANULADA 1 KILO 6 UNIDADES 984177(967177) AZÚCAR DAMA BLANCA GRANULADA 1 KILO 6 UNIDADES; Código: 84909;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.380 $ 14.380
50201710
2239-23-LP13
Té de hierbas2 (967760) HIERBA LIPTON MENTA 20 BOLSITAS UNIDAD 984760(967760) HIERBA LIPTON MENTA 20 BOLSITAS UNIDAD; Código: 83027;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 589,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.178 $ 1.178
50201713
2239-23-LP13
Bolsitas de te7 (1040222) TÉ SUPREMO CEYLAN LINEA ORO 100 BOLSITAS 1060605(1040222) TÉ SUPREMO CEYLAN LINEA ORO 100 BOLSITAS; Código: 17111;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.210 $ 14.210
50201709
2239-23-LP13
Café Instantáneo6 (1290526) CAFÉ NESCAFE TRADICIONAL 420 GRAMOS GRANULADO UNIDAD 1316432(1290526) CAFÉ NESCAFE TRADICIONAL 420 GRAMOS GRANULADO UNIDAD; Código: 89295;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.341,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.046 $ 38.046
Total Neto $ 67.814
Descuento $ 339
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.820
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 80.295


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.