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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
909862-6-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-07-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 909862-6-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Tesorería Provincial de Vallenar
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R.U.T. |
60.805.059-0 |
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Dirección de Facturación |
Santiago 587, Vallenar |
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Comuna |
Vallenar
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Impuesto |
43320 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Santiago 587, Vallenar |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
05-07-2024 |
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Proveedor |
EMPCONSTDNFYCIALTDA |
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Razón Social |
EMPRESA CONSTRUCTORA DENEES NAIM FLORES Y CIA LTDA
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R.U.T. |
76.061.380-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EMPCONSTDNFYCIALTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72101601
| Instalación o reparación de techos | 1 | Unidad | SERVICIO DE LIMPIEZA CANALETAS DE EDIFICIO DE TESORERIA PROVINCIAL DE VALLENAR, CONSTA DE 3 SECTORES A LIMPIAR (LADO FRENTE A LA CALLE 10 MTS, LADO A PATIO TRASERO 10 MTS Y LADO LATERAL DERECHO 18 MTS ), FIJACION DE CALAMINAS CON TORNILLOS DE ACUERDO A LOS UTILIZADOS, SE REQUIERE QUE AL MONENTO DE EJECUTAR EL TRABAJO SE TOME EN CONSIDERACION ALGUNA MADERA PARA NO DAÑAR EL TECHO CON PISADA DE ZAPATOS. SE ADJUNTA FOTOS PARA REFERENCIAR EL TRABAJO. | |
$ 228.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 228.000
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$ 228.000
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Total Neto
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$ 228.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 43.320
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$ 271.320
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.