Orden de Compra. Nº909862-7-SE17 "TONER IMPRESORA TESORERÍA MOVIL"
Recuerde que el responsable del pago es Tesorería Provincial de Vallenar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 909862-7-SE17
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 06-04-2017
Nombre de la Orden de Compra TONER IMPRESORA TESORERÍA MOVIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Tesorería Provincial de Vallenar
Razón Social Tesorería Provincial de Vallenar
R.U.T. 60.805.059-0
Dirección de Unidad de Compra Santiago 587, Vallenar
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Tesorería Provincial de Vallenar
R.U.T. 60.805.059-0
Dirección de Facturación Santiago 587, Vallenar
Comuna Vallenar
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Santiago 587, Vallenar
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-03-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Libreria Victoria
Razón Social EDUARDO LUIS SALINAS NAIM
R.U.T. 8.579.540-6
Sucursal Libreria Victoria
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner1Unidad no definida   $ 64.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.900 $ 64.900
Total Neto $ 64.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 64.900

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.