Orden de Compra. Nº909863-5-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 909863-3-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es Tesorería Provincial de Illapel
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 909863-5-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 909863-3-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Debido al incumplimiento en los compromiso de concurrencia a realizar los trabajos en las fechas acordadas, correspondiente a los días 07 y 09 del corriente mes, se deja sin efecto Orden de Compra.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Tesorería Provincial de Illapel
Razón Social Tesorería Provincial de Illapel
R.U.T. 60.805.074-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 48 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Tesorería Provincial de Illapel
R.U.T. 60.805.074-4
Dirección de Facturación Buin 104, Illapel
Comuna Illapel
Impuesto 206720
Dirección de Envío de la Factura Buin 104, Illapel
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SEMANTEC LTDA
Razón Social VENTAS Y SERVICIOS DE EQUIPOS Y MAQUINAS LIMITADA
R.U.T. 76.502.718-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SEMANTEC LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado1Unidad no definida4 Mantenciones Preventivas para 10 equipos de Aires Acondicionado, a realizar durante los meses de Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre 2026.  $ 1.088.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.088.000 $ 1.088.000
Total Neto $ 1.088.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 206.720
TOTAL OC $ 1.294.720


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 12.683.450-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.