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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
911-55-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 911-27-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Tarapacá 130, piso 2 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
32794 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Tarapacá 130, piso 2 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EQUINORTE |
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Razón Social |
EQUIPAMIENTO MINERO EQUINORTE SPA
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R.U.T. |
77.657.811-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EQUINORTE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111703
| Toallas de papel | 12 | Unidad | TOALLA DE PAPEL 2X190 MTS. | |
$ 2.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 34.800
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$ 34.800
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14111704
| Papel higiénico | 30 | Unidad | PAPEL HIGIÉNICO 6X300 MTS. | |
$ 1.890,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 56.700
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$ 56.700
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47131816
| Desodorantes | 24 | Unidad | DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL (AROMAS MIXTOS). | |
$ 1.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 31.200
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$ 31.200
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12161803
| Aerosoles | 12 | Unidad | DESINFECTANTE EN AEROSOL 360 ML. | |
$ 2.075,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.900
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$ 24.900
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53131608
| Jabones | 25 | Unidad | JABÓN LÍQUIDO RECARGA (750 ML) HIPOALERGÉNICO. | |
$ 1.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.000
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$ 25.000
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Total Neto
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$ 172.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 32.794
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$ 205.394
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.