Orden de Compra. Nº911089-113-AG24 "ADQUISICION DE MATERIALES REPARACION DE CERCOS"
Recuerde que el responsable del pago es Zona de Bienestar "Coyhaique"
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 911089-113-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-10-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES REPARACION DE CERCOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Zona de Bienestar Coyhaique
Razón Social Zona de Bienestar "Coyhaique"
R.U.T. 61.980.470-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PAF del sistema PAF.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Zona de Bienestar "Coyhaique"
R.U.T. 61.980.470-8
Dirección de Facturación Plaza 235
Comuna Coyhaique
Impuesto 57468,16
Dirección de Envío de la Factura Plaza 235
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-10-2024
TítuloDescripción
ESTRUCTURA PROGRAMATICA

PERS- BIEN-HABI-5658 

ACEPTACION ORDEN DE COMPRA

SE SOLICITA LA ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA PARA TRAMITACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA PAGO. EN CASO CONTRARIO NO SE PAGARÁ.

FECHA FACTURACIONSE SOLICITA QUE, DE SER ENTREGADO LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CONTRATADOS CON FACTURA ELECTRÓNICA, SEA ANTES DE 8 DÍAS CORRIDOS DESDE LA FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA. EN CASO QUE EXCEDA ESTE PLAZO DE ENTREGA, DEBERÁ SER ENTREGADO CON GUÍA DE DESPACHO Y FACTURADO UNA VEZ SEAN RECIBIDOS CONFORME, SEGÚN LEY 20.956 Y CIRCULAR N° 4 SII. 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S.A.
R.U.T. 96.792.430-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46151602
Bastones de madera6Unidad06 PILAR DE PINO OREGON DE 4X4X3,20  $ 21.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.440 $ 127.440
30103601
Vigas de madera10Pieza10 PIEZAS DE PINO IMPREGNADO CU/MICRO 1X4X3,20  $ 2.413,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.130 $ 24.130
31161503
Clavo-tornillo1Unidad01 BALON DE AUTOPERFORANTE HEX GOL/NE 12X2X 150 UNIDADES  $ 13.408,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.408 $ 13.408
86131502
Pintura1Galón01 GALON CARBOLINEO  $ 9.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.410 $ 9.410
30102212
Plancha de cinc10Plancha10 PLANCHA ZINC 5V 0,35X895X3  $ 11.036,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.360 $ 110.360
30111601
Cemento4Saco04 CEMENTO MELON ESPECIAL 25 KG  $ 4.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.716 $ 17.716
Total Neto $ 302.464
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.468
TOTAL OC $ 359.932


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.326.726-K Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 96.792.430-K Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.